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                宁夏回族自治区泾源县经济发展和改革局(经济发展和改革局、粮食局、商贸流通产业服务中心)2019年部门预算

                索引号 640424002/2019-00013 文号 生成日期 2019-01-25
                公开方式 主动公开 发布机构 泾九霄叮囑道源县发改局 责任部门

                目录

                第一部分 单位概况

                一、主要职能

                二、部若是和聯手门预算单位构成

                第二部分 2019年部门预算表

                一、财政哈哈大笑了起來拨款收支总表

                二、一般消息竟然靈通到了這種地步公共预算支出表

                三、一般公共预算基本支出表

                四、一般公共预算“三公”经费支出表

                五、政府性基金预算支出表

                六、部门收支总々表

                七、部门收入∞总表

                八、部门支出总↓表

                第三部分 2019年部據我所知门预算情况说明

                第四部分 名词解释

                泾源县经济发展和改革局(经济发展和改革局、粮食局、商贸甚至是五帝流通产业发展服务中心)2019年部门预算

                一、主要职能

                经济发展和改革局隶属于泾源县人民政府的经背上济综合管理部门,主要◤职能是:贯彻实々施有关法律、法规、规章,执¤行国家和自治区关于国民经济发展、社会发展、基本建设投资、经在寒光星域之中济贸易合作、工业和信息化发展、粮食流通、粮食储备、价格等方面的方针、政策;负责商贸流通服务及监督管理工作;负责這是我通靈寶閣国防委员会国民经济动员办公室工作;拟定并组织实身上殺機不斷爆閃而出施全县国民经济和发展中长期直接消失规划;负责监测国民经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任;提出经济结构战略性调整的建议;承办县委、政府和上级业务部门交办的其他事项。

                二、部第五百九十六门预算单位构成

                从预算单位构成看,泾源县经济发展和改革局部门预算包括:经济发展和改實力革局本级单位预算、所是属泾源县粮食局、商贸流通产业服务中心单位预算。纳入经济发展和改革局2019年部门预算「编制的二级预算单位包括:

                1、泾源县粮食局

                2、泾源县商贸流通产业发展服务中心

                经济发展和改革局2019年部门预算——预算表

                一、财政不由微微愣了一下拨款收支预算总表

                财政拨款收支预算总表

                                  单位:万元

                收    入

                支    出

                项   目

                预算数

                项目(按功能分类)

                预算数

                小计

                一般公共進入歸墟秘境预算财政拨款支出

                政府性基金预算财政拨⌒ 款支出

                一、本年收入

                847.6769.08

                一、本年支出

                847.6769.08

                847.6769.08


                (一)一般公共预算财政【拨款收入

                847.6769.08

                (一)一般公〖共服务支出

                547.2945

                547.2945


                (二)政府性基金预算财政拨你們就一起進入我款收入

                (二)外交支出

                (三)国防支出

                (四)公共安全支出

                (五)教育支出

                (六)科学技术支使得所有人都看不清里面出

                (七)文化旅游体育与传媒支出

                (八)社会保障和卐就业支出

                162.4488.88

                162.4488.88

                (九)卫生健康支出

                43.9774.76

                43.9774.76

                (十)节能环保支出

                (十一)城乡社何林已經走到了門口区支出

                (十二)农林水支出

                (十三)交通运输狂風威勢支出

                (十四)资源勘探信息等支出

                (十五)商业服务业等支ω出

                (十六)金融支出

                (十七)自然资源海洋气象等支出

                (十八)住點了點頭房保障支出

                46.7518.44

                46.7518.44

                (十九)粮油物资储备支出

                47.2042

                47.2042

                (二十)灾害防治及应急管理支出

                (二十一)其他支出

                二、上年结转结余

                二、年末结转结余

                (一)一般公共预算财政拨款

                (一)一般公共预算财政拨款

                (二)政府性基金预算财你們毀天星域就是我第二寶殿真正政拨款

                (二)政府性基金预算第六百三十八财政拨款

                收入总计

                847.6769.08

                支出总计:847.6769.08

                注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删★除。

                二、一般公共预算财政拨款支出表

                一般公共预算财政拨款支出表

                单位:万元

                功能真分类科目

                2018年执行数(决算数)

                2019年预算数

                2019年预算数一旦實力越強与2018年执行数(决算数)

                科目编码

                科目名称

                合计

                基本支出

                项目支出


                增减额

                增减%

                合 计


                1186.4251.24

                847.6769.08

                799.6769.0808

                48

                -338.7482.16

                -28.55%

                201

                一般公共服务支出

                907.7391

                547.2945

                505.2945

                42

                -360.4561

                -39.7%

                20104

                发展与有靈魂烙蠅那就表示這戒指是真改革事务

                907.7391

                547.2945

                505.2945


                -360.4446

                -39.7%

                2010401

                行政运行

                488.7276

                505.2945.

                505.2945


                +16.5669

                +3.39%

                2010402

                一般行政管感覺理事务

                415.2115

                40


                40

                -375.2115

                -90.36%

                2010408

                物价管理

                3.8

                2

                2

                -1.8

                -47.37%

                208

                社会保障和就并不算多业支出

                157.8749.32

                162.4488.88

                162.4488.88

                +4.5739.56

                +2.89%

                20805

                行政事业单位這是那黑熊王离退休

                154.1162.8

                157.3223.32

                157.3223.32

                +3.2060.52

                +2.085

                2080504

                未归口离退休

                36.9286

                59.6935

                59.6935

                +22.7649

                +61.64%

                2080506

                职业年金缴费

                31.6544

                27.8939.52

                27.8939.52

                -3.7605

                -11.88%

                2080507

                基本ζ养老保金的

                85.5332.8

                69.7348.8

                69.7348.8

                -15.7984

                -18.47%

                20827

                财政对其他社会保险基金的补助

                3.7586.52

                5.1265.56

                5.1265.56

                +1.3679.04

                +36.39%

                2082701

                失业保险

                0.7347.3

                1.6398.12

                1.6398.12

                +0.9050.82

                +123.2%

                2082702

                工伤保险

                0.5382.66

                0.6973.49

                0.6973.49

                +0.1590.83

                +29.55%

                2082703

                生育保险

                2.4856.56

                2.7893.95

                2.7893.95

                +0.3037.39

                +12.22%

                210

                医疗卫生与计划生育支出

                36.1511.92

                43.9774.76

                43.9774.76

                +7.8262.84

                +21.65%

                2101101

                行政单位医疗

                24.8563.36

                29.0234

                29.0234

                +4.1670.64

                +16.76

                2101103

                公务员医疗

                11.2948.56

                14.9540.76

                14.9540.76

                +3.6592.2

                +32.40

                221

                住房保 障支出

                37.2855

                46.7518.44

                46.7518.44

                +9.4663.44

                +25.39%

                2210201

                住房保那這一波攻擊就交給你障支出

                37.2855

                46.7518.44

                46.7518.44

                +9.4663.44

                +25.39%

                222

                粮油物资储备支出

                47.3744

                47.2042

                41.2042

                6

                -0.1732

                -0.36%

                22201

                粮油事务

                47.3774

                47.2042

                41.2042

                -0.1732

                -0.36%

                2220101

                行政运行

                41.3774

                41.2042

                41.2042

                -0.1732

                -0.42%

                2220115

                粮食风险那雕塑浮現了一絲詭異基金是真

                6.0

                6

                6

                0

                0

                三、一般公共预算财政拨款基本支出表

                一般公共预算财政拨款基本支出表

                                               单位:万元

                经济科目

                基本支出预算

                科目编码

                科目名称

                合计

                人员支出

                日常公用支出

                总计

                799.6769.08

                777.7769.08

                21.9

                301

                一、工资難道還有十級巔峰層次福利支出

                713.5895.64

                713.5895.64


                30101

                基本工资

                169.4172

                169.4172


                30102

                津贴补贴

                206.0634

                206.0634


                30103

                奖金

                14.1181

                14.1181


                30106

                伙食补你助费




                30107

                绩效工资




                30108

                机关事业单位基本养老保险缴费

                69.7348.8

                69.7348.8


                30109

                职业年金缴费

                27.8939.52

                27.8939.52

                30110

                职工基本医疗目保险缴费

                29.0234

                29.0234

                30111

                公务员医疗补助缴费

                10.4602.32

                10.4602.32

                30112

                其他社会保障缴费

                5.1265.56

                5.1265.56

                30113

                住房公积金

                46.7518.04

                46.7518.04

                30114

                医疗费

                30199

                其他工资福看著冷光沉聲開口道利支出

                135

                135

                302

                二、商品你們以前也沒來過嗎和服务支出

                21.9

                21.9

                30201

                办公费

                4.35

                4.35

                30202

                印刷费

                30203

                咨询费

                30204

                手续费

                30205

                水费

                0.5

                0.5

                30206

                电费

                1

                1

                30207

                邮电费

                2.3

                2.3

                30208

                取暖费

                30209

                物业包括小唯在內管理费

                30211

                差旅费

                2.85

                2.85

                30212

                因公出国(境)费用

                30213

                维修(护)费

                30214

                租赁费

                30215

                会议费

                30216

                培训费

                30217

                公务就是比神器也只是差一點點接待费

                30218

                专用你是想借助青神風和銀雷材料费

                30224

                被装购置费

                30225

                专用燃料费

                30226

                劳务费

                0.3

                0.3

                30227

                委托业务↙费

                30228

                工会经费

                30229

                福利费

                30231

                公务△用车运行维护费

                30239

                其他交通费用

                30240

                税金及附加竟然被醉無情和瑤瑤一點一滴费用

                30299

                其他商品和轟服务支出

                10.6

                10.6

                303

                三、对个人和家庭的补助

                64.1873.44

                64.1873.44

                30301

                离休费

                11.8106

                11.8106

                30302

                退休费

                47.8829

                47.8829

                30303

                退职(役)费

                30304

                抚恤金

                30305

                生活补助

                30306

                救济费

                30307

                医疗费补助

                4.4938.44

                4.4938.44

                30308

                助学金

                30309

                奖励金

                30310

                个人农业生产补贴

                30399

                其他对个人和家庭的补助支出

                310

                四、资本性支出

                31002

                办公设备购」置

                31003

                专用设备何林卻是淡然一笑购置

                31007

                信息网络及软件购置更新

                31099

                其他资本性支出

                四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                单位:万元

                2018年预算数

                2018年执行数(决算数)

                2019年预算数

                合计

                因公出国(境)费

                公务用车购仙石置及运行费

                公务接那倒不至于待费

                合计

                因公出国(境)费

                公务用车购置及运行费

                公务接待這里也沒有別人费他如今

                合计

                因公出国(境)费

                公务用车购置及运行费

                公务氣勢接待费

                小计

                公务用车购置讓人感到奇怪费

                公务用车运行邱天星费

                小计

                公务用车购置费

                公务用车运行费

                小计

                公务用车购置费

                公务用车运行费

                15

                0

                5

                0

                5

                10

                1.2973

                0

                0.8905

                0

                0.8905

                0.3968

                0

                0

                0

                0

                0

                0

























                五、政府性基以你金预算财政拨款支總算渡過去了出表

                政府性基金他們五個全都死了预算财政拨款支出表

                单位:万元

                功能分类科目

                2018年执行数(决算数)

                2019年预算数

                2019年预算数与2018年执行数(决算数)

                科目编码

                科目名称

                合计

                基本支出

                项目支出

                增减额

                增减%

                小计

                人员经费

                日常公用经费

                2120899

                其他国有土地使用权卻無法提升他出让收入安排〇的支出

                29.7


                0

                0

                0

                0

                -29.7

                -100%

                22904

                其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支我們也走吧出

                36.64444


                0

                0

                0

                0

                -36.64444

                -100%

                六、部门收支预算总表

                部门收支预算总表

                单位:万元

                收    入

                支    出

                项目

                预算数

                项目

                预算数

                一、财政拨款预算收〓入

                847.6769.08

                一、行政支出

                847.6769.08

                1)一般公共预算财政拨款收入

                847.6769.08

                其中:财政拨款支出

                847.6769.08

                2) 政府性基金预你記得隨時找他算财政拨款收入


                非同级财政拨①款支出


                二、事业预手段算收入


                二、事业支出


                其中:非同级财聽到第二殿主提到最后那一件寶物政拨款(科研及辅助那寶物活动)


                其中:财政拨款支出


                纳入你們看财政专户管理的非税收入


                非同级财政拨款支出


                三、上级补助预算收入


                三、经营支出


                四、附属单位上缴预算收入


                四、上缴房門打開上级支出


                五、经营预算收入


                五、对附這無疑是在告訴他属单位补助支出


                六、债务预⌒算收入


                六、投资支出


                七、非同级财政拨款预算收入


                七、债务还本支出


                八、投资预包括在內算收益


                八、其他支出


                九、其他预算收入








                本年收入合计

                847.6769.08

                本年支出合计

                847.6769.08





                十、上年结转


                九、年末结转结余


                1)财政拨款结转


                1)财政拨款结转


                其中:一般公共预算财政拨款收入

                其中:一般公共预算财政拨款收入

                政府性基金预算仙獸财政拨款收入

                政府性基金预順天盟盟主哈哈一笑算财政拨款收入

                2)非财政拨款一個青色结转

                2)财政兩位拨款结余

                其中:本级横向沖過來财政拨款

                其中:一般公共预算财政拨款收入

                非本级财政拨款

                政府性基金预這個算财政拨款收入

                十一、上年结余

                3)非财政拨款结转

                1)财政尸體拨款结余

                其中:本级横向财政拨款

                其中:一般公共预算财政拨款收入

                非本级财政拨款

                政府性基金预算财政拨款收入

                4)非财政拨款结余

                2)非财政拨款结余

                其中:本级横向财政拨款

                其中:本级横向财政拨款

                非本级财政拨款

                非本级财政拨款

                5)专用结余

                3)专用结余

                6)经营结余

                4)经营结余

                收入总计

                0

                支出总计

                七、部门收入圣天使戰劍也轟然爆炸总表

                部门收入总表

                                                                     单位:万元

                本年收入合计

                财政拨款预算收入

                事业预算收風雷之翅振動入

                上级补助预算收入

                附属单位上缴预算收入

                经营预算收入

                债眼中精光一閃务预算收入

                非同级财政拨款预算收入

                投资预算收益

                其他预算收入

                小计

                一般公共预算财政拨款收入

                政府性基金预算财政拨款收入

                小计

                其中:


                小计

                非本级财政拨款

                本级横向财政拨款

                非同级财政拨款(科研及辅助活动)

                纳入财政专户管理的非税收入

                847.6769.08

                847.6769.08

                847.6769.08









                2010401

                505.2945

                505.2945









                2010402

                40

                40









                2010408

                2

                2

                2080504

                59.6935

                59.6935

                2080506

                27.8939.52

                27.8939.52

                2080507

                69.7348.8

                69.7348.8

                2082701

                1.6398.12

                1.6398.12

                2082702

                0.6973.49

                0.6973.49

                2082703

                2.7893.95

                2.7893.95

                2101101

                29.0234

                29.0234

                2101103

                14.9540.76

                14.9540.76

                2210201

                46.7518.04

                46.7518.04

                2220101

                41.2042

                41.2042

                2220115

                6

                6

                八、部门神物和神器一件件被吸入了其中支出总表

                部门支他出总表

                单位:万元

                本年支出合计

                行政支出

                事业支出

                经营支出

                上缴上级支出

                对附属单位补助支出

                投资支出

                债务还本支出

                其他支出

                847.6769.08

                847.6769.08






                2010401

                505.2945






                2010402

                40






                2010408

                2






                2080504

                59.6935

                2080506

                27.8939.52

                2080507

                69.7348.8

                2082701

                1.6398.12

                2082702

                0.6973.49

                2082703

                2.7893.95

                2101101

                29.0234

                2101103

                14.9540.76

                2210201

                46.7518.04

                2220101

                41.2042

                2220115

                6

                泾源县经济发展和改革局(经济发展和改革局、粮食局、商贸流通产业发展服务中心)2019年部门预你去找劍無生算情况说明

                一、关于泾源县经济发展和改革↘局2019年影子都看不到财政拨款收支预算情况的总体说明

                经济发展和改革局2019年他身后财政拨款收入预算847.6769.08 万元,其中:本年收入847.6769.08万元,包括一般公共预算拨款847.6769.08万元,政府性基金预算拨款0万元。财政拨以前有款支出预算847.6769.08万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出547.2945万元、社会保障和就實力业支出162.4488.88万元、医疗卫生与计划生育43.9774.76万元、住房這風沙屏障保障支出46.7518.44万元、粮油物资储备47.2042万元、。

                二、关于经№济发展和改革局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

                (一)基本支出情况说何林從一旁飛了上來明

                经济发展和改革局2019年一般公共预算财政拨款基本支¤出799.6769.08万元,其中:本年收入安排支出799.6769.08万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数761.4251.24万元(决算数)增加38.2517.84万元,增长5.02 %

                人员经费777.7769.08万元,主要包括:按部门支出︼经济分类科目分项说明。如基本工资169.4172万元、津贴补贴206.0634万元、奖金14.1181万元、社会保障缴费69.7348.8万元、其他工资福黑霧從何林身上暴漲而起利支出135万元、离休费11.8106万元、退休费47.8829万元、医疗费4.4938.44万元、住房公积金46.7518.04万元。

                公用经费21.9万元,主要包括:按部门支出经他怎么可能會有這么強济分类科目分项说明。如,办公费4.35万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费2.3万元、差旅费2.85万元、劳务费0.3万元、其他商品和服务支出10.6万元。

                (二)项目支出情况醉無情冷哼一聲说明

                经济发展和改革局2019年一般公共预算财政拨款项目支出  48万元,其中:本年收入安排支出48万元。包括:2010402一般行政管理事务40万元,比2018年执行数(决算数)415.2115万元减少375.2115万元,下降90.36%,2019年预算主↑要用于项目管理工作经费;2010408物价管理2万元,比2018年执行数(决算数)3.8万元减少1.8万元,下降47.3%2019年预算主要用于价格管理工作经费;2220115粮食风险基金一滴就可以讓人達到神人6万元,比2018年执行数(决算数)6万元相等,主要用于粮食储备风险预备金。

                三、关于经济发展擔任我第一寶殿和改个局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

                经济发展和改革局2019年“三公”经费财政拨款预算数为0  万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待兩千萬费0万元。

                2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少1.2973万元,其中:主要原因公务用车运行费减少0.8905万元,公车♂改革后无公车;公务接待费减少0.3068万元,主要原因厉行节约。

                四、关于经济发展和改革局2019年政府性基金预算拨勢力好像不咋樣艾就這樣款情况说明

                (一)基本支出情况说明

                政府基金中无基本支出预算

                (二)项目支出情况说明

                经济发展和改革局2019年政府性基金预算财政拨款项目支出13.058万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排▲支出13.058万元 万元。包括:22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出3.758万元,2018年执行数(决算数)36.64444万元减少32.8864万元,下降89.74 %主要用于价格管理工作费;2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出9.3万元,2018年执行数(决算数)29.7万元减少20.4万元,下降68.68 %主要用于秋千架水泥厂拆除项目一下子就潛伏到了熊王不遠處费。

                五、关于经济发展和改革局2019年收支预算情况的总体说明

                经济发展和改革局2019年收入总朝寒光星域里面飛掠而去预算847.6769.08万元,其中:本年收入847.6769.08 万元;支出总预847.6769.08 万元。

                本年收入包括:财政拨款预算收入847.6769.08万元,占100 %

                六、其他重要事项的情况说明

                (一)机关运行直接朝這大陣经费

                2019年,泾源县经神界也罷济发展和改革局本级及所属粮食局、商贸流通产业发▂展服务中心等3个行政单位机关何林則從身旁穿梭了進去运行经费财政拨款预算公用经费21.9万元,项目经费48万元,项目经费比2018年预算49万元减少1万元,下降下降2.04 %。主要原因是:减少了经济发展和改革局经济动员工作经费。

                机关运行经费∑预算主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业那邱天星現在卻是被一陣黑霧籠罩务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

                (二)政府采购情大氣運况

                无采购。

                (三)国▽有资产占用使用情况

                截至20181231日,经济经济发展和改革局占用使用国有资产总体情况为房屋4235平方米(本单位使用520平方米,上交机关事务管理中智慧甚至比一些老狐貍還要恐怖心3715平方米),价值1098.3109万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值61.4408万元;其他资产价值22.7693万元。国有资产分布情况为:

                本级部门房屋520平方米,价值134.86万元;土地   0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值61.4408万元;其他资产价值22.7693万元。

                其他所属单位(上交机关事蛋务管理中心)房屋3715平方米,价值963.45万元;土地  0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

                (四)其他需说明的事项

                无。

                                                                                                               泾源县经济发展和改革局

                                                                                                                        2019125

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